2018年阳城乡人民政府 预算编制说明
一、部门基本情况
我单位共有四个内设机构,即党政办公室、社会事务办公室、政法综治办公室、城市经济发展办公室。我单位共有人数41人,其中:行政人数23人,事业人数18人。公务用车2辆,固定资产2798108.31元。
二、2018年主要工作任务
2018年度工作重点是本着厉行节约、勤俭办事原则,严格控制”三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本;及时、安全、有效的落实各项惠民政策,严格执行政府采购的范围、内容和程序,注重各项资金使用的绩效目标,建立以效益为导向的预算分配机制。引导我乡经济持续发展和稳定增长,做好基层村级组织建设和制度建设。
三、2018年部门收支预算总体情况
(一)收入预算
2018年收入预算4446533元,比2017年预算减少105271元。其中:
1、一般公共预算4446533元,比2017年预算减少105271元。
2、政府性基金无。
3、财政专户无。
(二)支出预算
2018年支出预算4446533元,比2017年预算减少105271元。
1、基本支出4053533元,比上年减少454271元。增减变动原因是:工资福利支出比上年增加757541元,增加原因:2018年事业人员岗位变动及正常晋档晋级;商品和服务支出比上年减少130537元,减少原因:编报口径变动。对个人和家庭补助支出比上年减少1081275元,减少原因:2018年行政退休人员及遗属工资转由养老中心发放。
其中:机关运转一般公用经费按2300元/人年,主要用于日常公用。公用取暖费按25000元/年测算。交通费按34800元/辆测算,主要用于两辆公务用车公务运行费。
2、项目支出393000元,比上年增加349000元。增加变动原因是:增加了乡政府公用经费、计生转移支付。
(三)非税收入征收计划
2018年无非税征收计划。
四、2018年重点项目支出预算编制情况
2018年重点项目支出预算是第一书记扶贫工作补贴40000元,主要依据汾组通(2017)2号,用途是生活、交通、通讯补贴,测算标准每人每年20000元;测算过程根据每人每天补贴标准80元×全年工作日250天;项目资金来源从财政列支;经济效益及社会效果是建强基层组织和推动精准扶贫、维护稳定。其余为经常性项目支出。
五、2018年“三公”经费预算编制情况
2018年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,“三公”经费支出预算89600元。比2017年预算数减少1920元。其中:
1、公务用车维护及购置费69600元,比上年预算减少1920元。变化原因是压缩车辆运行费,坚持厉行节约。
2、公务接待费20000元,与上年持平。
3、因公出国(境)费用无
六、2018年政府采购预算情况
2018年无政府采购预算
七、2018年政府购买服务预算情况
2018年无政府购买服务预算
八、2018年-2020年三年规划收支情况
2018年预算收入4446533元,其中公共预算收入4446533;2018年支出预算4446533元,其中工资福利支出3625838元,商品和服务支出416463元,对个人和家庭补助11232元,项目支出393000元。2019年预算收入4736390元,其中公共预算收入4736390元:支出预算为4736390元。2020年预算收入4816529元,其中公共预算收入4816529元:支出预算为4816529元。
九、其他需要说明的事项
三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
汾阳市阳城乡人民政府
2018年 4 月 25日
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