一、 部门基本情况 

  我单位为行政单位,主要职能为对市级职能部门进驻中心、开展事项集中审批的组织协调、管理监督和指导服务职能,集信息与与咨询、审批与收费、管理与协调、投诉与监察为一体。现有人员6人,现有资产60245元,公车一辆(由于我部门为新设机关,暂无资产系统账号,上述资产尚未登记入账)。 

  机构设置:1综合办公室、2人事财务股、3党务办公室、4政务改革和政策法规股、5审批运行监管股、6规划建设股、7投资项目股、8登记注册股、9社会事务股、10交通运输股、11涉农事务股、及汾阳市行政审批评审勘验中心、汾阳市政务网络信息中心、受理中心。人员编制情况:行政人员6人,全额事业人员20人。 

  二、 主要数据变动情况 

  2020年收入预算268260元,比2019年预算增加118260元。2020年支出预算268260元比2019年预算增加118260元。 

  三、 2020年主要工作任务 

  2020年行政审批局主要工作任务为贯彻执行党中央、国务院、省委、市政府、吕梁市委、市政府关于行政审批、政务改革、政务服务、政务信息管理和公共资源交易的方针政策、法律法规及市委、市政府的决策部署。统筹指导、协调、监督、推进全市政务服务。公共资源交易体系建设及全市政务改革和管理工作。组织开展全市政务改革和管理有关重大和长远问题的调查研究,组织各部门落实市委、市政府重要领域、关键环节的重大政务改革举措。为圆满完成以上目标任务,要抓好以下工作:1推进全市政务服务体系和政务服务标准化建设,建立审批服务运行考评机制。优化简化线上线下政务服务流程,梳理编制公布“马上办、网上办,就进=近办、一次办”事项清单,对政务服务事项实行清单化管理,规范政务服务行为。2.推进相对集中行政许可证权改革工作,推行“大厅之外无审批”“一枚印章管审批”。3.统筹协调、指导、监督、推进全市公共资源交易工作,组织指导全市公共资源交易体系建设。4.制定行政审批、公共服务、公共资源交易中介服务标准体系,清理规范中介服务事项和机构。5.统筹推进全市“互联网+政务服务工作,负责全市一体化在线政务服务平台建设。6.拟定并组织实施全市政务大数据发展应用规划和政策措施。推动“政务云”平台建设,推动实现全市域“一平台、一张网、一个库”。7.统筹推进全市政务服务平台“互联网+监管”体系建设。8.优化营商环境。9.完成市委、市政府交办的其他任务。 

  本单位为一级预算单位,本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

  四、2020年部门预算收支增减变化情况 

  (一)收入预算 

  2020年收入预算268260元,比2019年预算增加118260元。 

  其中: 

  1、一般公共预算268260元,比2019年预算150000元。增加118260原因是:汾阳市行政审批局为2019年下半年新增单位,2019年预算为半年预算,2020年为全年预算,因此比去年有所增加。 

  2、政府性基金0元,比2019年预算增加(减少)0元。无增减变动。 

  3、财政专户0元,比2019年预算增加(减少)0元。无增减变动。 

  (二)支出预算 

  2020年支出预算268260元,比2019年预算增加118260元。原因:汾阳市行政审批局为2019年下半年新增单位,2019年预算为半年预算,2020年为全年预算,因此比去年有所增加。 

  1.基本支出44200元,比上年增加44200元。增加原因是:2020年增加了司机和公务用车经费。 

  2.项目支出224060元,比上年增加124060元。增加原因是:增加了网络维护费用和开办费用,网络维护费主要用于审批大厅的网络建设,开办费主要用于人员培训,资料印刷,办公场地粉刷,见习人员工资,车辆保险。 

  (三)机关运行经费安排情况 

  本单位暂无机关运行经费安排。 

  (四) 非税收入征收计划 

  本单位暂无非税收入征收计划。 

  五、2020年重点项目及绩效目标 

  本单位2020年暂无重点项目支出。无绩效目标 

  六、2020年“三公”经费预算编制情况 

  2020年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,“三公”经费支出预算25000元。比2019年实际支出数增加25000元,原因:本单位为新设单位,2020年调入一辆编制车。 

  1、公务用车维护及购置费25000元,比上年实际支出增加25000元。 

  2、公务接待费0元,比上年实际支出增加(减少)0元,增加(减少)原因是无增减变动。 

  3、因公出国(境)费用0元,比上年实际支出增加(减少)0元,增加(减少)原因是无增减变动。 

  七、2020年政府采购预算安排情况 

  2020年政府采购预算安排情况如下:联想T40电脑10台,A4打印机5台,爱普生打印机1台,办公桌椅,A4纸等,共计104999元。 

  八、2020年政府购买服务预算安排情况 

  本单位2020年无政府购买服务预算安排。 

  九、2020-2022三年规划收支情况 

  2020年财政拨款收支预算268260元,2021年财政拨款规划收支预算1600000元,2022年财政拨款规划收支预算1600000元。 

  十、国有资产占用情况 

  现有资产60245元,公车一辆,未登记入账。原因:我部门为新设机关,暂无资产系统账号,上述资产尚未登记入账。 

  十一、专业性较强的名词解释 

  1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  2、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

    

  汾阳市行政审批服务管理局 

  2020年5月15日 

    

    

  附件:
    1、汾阳市行政审批局2020年部门预算公开表1-10.xls