一、部门基本情况 

  (一)部门职责:汾阳市第二高级中学校是2012年7月成立的一所十规制普通高中,学校确立了高品位办学,精细化管理,特色化立校”为办学理念,实行“分层教育,因材施教”的教学原则和全封闭、半军事化的管理方式。提高教育教学质量,努力办成人民满意的学校。 

  (二)部门设置情况:学校设置有教务处、总务处、政教处、艺体中心、科学发展中心、学校发展中心、学校办公室、财务室、党支部、团委等10个部门,校级领导6人,中层干部19人,专技人员132人(含校级领导和中层干部)。 

  二、主要数据变动情况 

  本级2020年收入预算4695000元,比2019年减少448050 

  元。2020年支出预算4695000元,比2019年减少448050 

  元。主要变动原因为无省级弥补经费。 

  三、2020年主要工作任务 

  “高品位办学,精细化管理,特色化立校”为办学理念,实行“分层教育,因材施教”的教学原则和全封闭、半军事化的管理方式。学校按照“胸怀祖国 放眼世界 崇德博学 脚踏实地 追求卓越”的校训,着力培养学生良好的品格、人格、性格,努力创办人民满意的素质教育特色学校。 

  2020年预算仅包括本机关预算。 

  四、2020年部门预算收支增减变化情况 

  (一)收入预算 

  2020年收入预算 4695000元,比2019年预算减少448050元,减少原因为无省级弥补经费。 

  其中:1、一般公共预算2041500元,比2019年预算减少435300元。增减变动原因是为无省级弥补经费。 

  2、政府性基金0元,与2019年比无变化。 

  3、财政专户2653500元,比2019年预算减少12750 元。增减变动原因是为在籍学生人数减少,学费、住宿费等事业收费减少,财政专户资金相应减少。 

  (二)支出预算 

  2020年支出预算4695000元,比2019年预算减少448050元,减少原因为无省级弥补经费。 

  1、基本支出0元,比上年减少2038258元。增减变动原因是:财政专户管理资金纳入经常性项目经费预算。 

  2、项目支出4695000元。比上年增加1590208元。增减变动原因是:财政专户管理资金纳入经常性项目经费预算主要用于弥补公用经费不足。 

  (三)机关运行经费安排情况 

  机关运转一般公用经费按0元/人年测算。取暖费按照0元测算,交通费按照0元/辆测算。说明:人员预算由主管单位汾阳市教育科技局统一预算。 

   (四)非税收入征收计划 

  2020年学费住宿费收费征收计划2653500元,比2019年实际完成数2229728元增加423772元,增加原因是:预计2020年秋高级招生人数增加。 

  罚没收入0元,与2019年比无变化。 

  五、2020年重点项目及绩效目标 

  2020年重点项目支出预算2041500元,具体项目如下: 

  本级高中运行经费项目2041500元,主要依据2015年全省高中学校取消收费生招生,造成高中学校办学经费严重短缺的局面。为保证高中学校能够正常运行,汾阳市政府出台了每年每生补足3000元经费政策即市财政弥补经费1500元/生,用途用于弥补公用经费不足,测算标准汾阳市政府出台了每年每生补足3000元政策即市财政每生每年弥补经费1500元,测算过程汾阳市政府出台了每年每生补足3000元政策即市财政每生每年弥补经费1500元,我校在校生共1361人,市本级弥补经费2041500元。,项目资金来源本级财政拨款,经济效益及社会效果更好地服务于办学提高教学质量,社会评级极高。绩效目标为2015年全省高中学校取消收费生招生,新的收费政策尚未出台,造成高中学校办学经费严重不足。本项目资金2041500万元,有效地解决了本年度学校办学经费严重不足的局面,保证了学校正常教育教学需要,同时提高了学校办学条件;绩效评价为缓解学校经济压力,极大地改善了学校的办学条件,保证学校正常运转,收到社会各方面的一致好评。 

  六、2020年“三公”经费预算编制情况 

  2020年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,“三公”经费支出预算0元。与2020年比无变化。 

  1、公务用车维护及购置费 0元,与2020年比无变化 

  2、公务接待费0元,与2020年比无变化。 

  3、因公出国(境)费用0 元,与2020年比无变化。 

  七、2020年政府采购预算安排情况 

  2020年本单位采购预算500000元,其中教学专用设备500000元。 

  八、2020年政府购买服务预算安排情况 

  本单位2019年无政府采购服务预算。 

  九、2020-2022三年规划收支情况 

  中期规划收支无明显变动,公用部分预估逐年递增1万余元。 

  2020年收入预算4695000元,其中:一般公共预算2041500元、纳入专户管理的事业资金2653500元。支出预算4695000元,全部为项目支出。 

  2021年收入预算4705000元,其中一般公共预算2051500元、纳入专户管理的事业资金2653500元。支出预算4705000元,全部为项目支出。 

  2022年收入预算4715000元,其中一般公共预算2061500元、纳入专户管理的事业资金2653500元。支出预算4715000元,全部为项目支出。 

  十、国有资产占用情况 

  本单位国有资产1366590元,其中房屋为无偿借用其他单位资产,其他固定资产1366590元。 

  十一、专业性较强的名词解释 

  (一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常 

  工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  (二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任 

  务和事业发展目标所发生的支出。 

  (三)“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (四)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

    

    

  汾阳市第二高级中学校 

  2020年 5 月15日 

    

    

  附件:
    1、汾阳市第二高级中学2020年部门预算公开表1-10.xls