一、部门基本情况

  汾阳市建筑工程安全监督站为市编办核定的全额事业单位,隶属汾阳市住建局管理,成立于2011年12月31日,核定人员编制总数为5人,实有在编人员4人。 

  主要职责:贯彻执行国家和地方有关安全生产的法规标准和方针政策,制定本地区的建筑安全生产管理的具体办法;建立建筑安全生产监督管理体系,负责全市范围内建筑施工企业施工现场的安全和生产监督管理,审查单位工程生产条件和安全生产技术措施书,必要时应深入施工现场核实;开展安全生产跟踪检查,指导督促施工单位落实安全技术措施;组织开展全市建设工程安全生产大检查和百日安全活动,并及时将检查结果通报全市,总结交流安全生产管理经验;组织或参与工程建设中人生伤亡事故的调查处理工作,并按规定处理上报;组织安全生产管理人员进行安全生产培训、教育、考核和发证。负责对申报晋升企业资质等级企业升级和企业安全年检的安全资格进行初审。 

  二、主要数据变动情况 

  2020年收入预算385065元,比2019年预算增加14217元。一般公共预算385065元,比2019年预算增加14217元。增减变动原因是:人员工资标准提高。2020年支出预算385065元,比2019年预算增加14217元。1、基本支出354385元,比上年增加17217元。增减变动原因是:人员工资标准提高。2、项目支出17000元。比上年减少3000元。增减变动原因是:本着厉行节约的原则。主要用于:安全检查宣传资料印刷及安全防护用品款 

  三、2020年主要工作任务 

  1、全面落实施工企业、监理单位、建设单位安全生产主体责任; 

  2、开展好集中行动。围绕全年安全生产工作,组织开展集中行动,健全组织、强化领导、精心安排,扎实开展好集中行动,确保集中行动取得实效; 

     3、加强安全预警信息发布管理。及时指挥各相关单位开展好安全生产防范工作,确保施工现场各项安全防护措施落实到位; 

      4、加强高大模板、脚手架和深基坑工程、起重机械设备、高处作业等重点部位安全监督;  

      5、大力开展施工现场扬尘整治,全面提高施工现场安全文明施工水平; 

    6、开展安全文明工地创建活动。以安全文明工地创建活动引领建筑工程安全管理,减少工地安全事故发生; 

    7、加强行业安全知识培训,提升安全管理人员和从业人员安全素质; 

      8、依法严厉查处安全生产违法违规行为,严格事故处理和责任追究。 

  本部门2020年预算仅包括本机关预算。 

  四、2020年部门预算收支增减变化情况 

  (一)收入预算 

  2020年收入预算385065元,比2019年预算增加14217元。其中: 

  1、一般公共预算385065元,比2019年预算增加14217 元。增减变动原因是:人员晋级晋档增资。 

  2、政府性基金0元,与2019年预算相比无变化。 

  3、财政专户0元,与2019年预算相比无变化。 

  (二)支出预算 

  2020年支出预算385065元,比2019年预算增加14217元。 

  1、基本支出368065元,比上年增加17217元。增减变动原因是:人员晋级晋档增资。 

  2、项目支出17000元。比上年增加(减少)3000 元。增减变动原因是:本着厉行节约的原则。主要用于安全检查宣传资料印刷及安全防护用品款。 

  (三)机关运行经费安排情况 

  机关运转一般公用经费按1000元/人年测算,主要用于办公费、印刷费、差旅费、邮电费等。取暖费按照 0元测算,无交通费。 

   (四)非税收入征收计划 

  2020年无非税收入征收计划。 

  五、2020年重点项目及绩效目标 

  2020年重点项目支出预算0元,与2019年相比无变化 

  六、2020年“三公”经费预算编制情况 

  2020年,我单位将继续执行中央“八项”规定,坚持厉行节约,减少行政运行成本,“三公”经费支出预算0元。与2019年实际支出相比无变化。 

  1、公务用车维护及购置费0元,与上年实际支出相比无变化。2、公务接待费0元,与上年实际支出相比无变化。 

  3、因公出国(境)费用 0元,与上年实际支出相比无变化。七、2020年政府采购预算安排情况 

  2020年计划政府采购电脑及A3A4纸11100元,比2019年预算增加11100元,增加原因是2019年初无采购计划。  

  八、2020年政府购买服务预算安排情况 

  2020年无政府购买服务 

  九、2020-2022三年规划收支情况 

  2020年一般公共预算收入预算385065元,支出预算385065元,其中:工资福利支出预算354385元,商品服务支出预算13680元,项目支出预算17000元。  

  2021年一般公共预算收入预算397944万元,支出预算397947元,其中:工资福利支出预算366788元,商品服务支出预算14156万元 ,项目支出预算17000元。 

  2022年一般公共预算收入预算411277元,支出预算411277元,其中:工资福利支出预算379626元,商品服务支出预算14651元,项目支出预算17000元。 

  十、国有资产占用情况 

  截止2019年12月31日我单位固定资产期末账面数原值35590元,累计折旧21298.68元,净值14291.32元,通用设备 1.34 万元,占 93.49 %;家具、用具、装具及动植物 0.09 万元,占 6.51 %。 

  十一、专业性较强的名词解释 

  1、基本支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  2、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  3、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

    

    

    

  汾阳市建筑工程安全监督站 

  2020年5月13日 

    

    

    

    

  附件:
    1、汾阳市建筑工程安全监督站2020年部门预算公开表1-10.xls