汾阳市职业介绍服务中心2019年度部门决算说明
一、部门职责和机构设置情况
(一) 部门职责情况
1、 职业介绍方面
加强空岗调查统计,深入企业收集、发布招聘信息146条,提供就业岗位6597个,求职登记514人并进行了职业指导。举办了春风行动现场招聘会、综合性人才招聘会、金秋招聘月综合性人才招聘会和永辉超市专场招聘会等六场,发放春风卡等宣传资料3000余份。实现就业257人。
2、就业失业管理工作
我中心建立专门台帐,及时、准确地记录劳动者就业与失业变动情况,并做好相应统计工作,今年办理《就业创业证》10758本;新就业登记11467人;季末累计城镇登记失业实有559人,城镇登记失业率1.5%,控制在年目标任务4%以内。
3、开展公共就业服务专项活动。
2019年我中心紧紧围绕“大众创业、万众创新”这个主题,以帮助高校毕业生实现就业、促进农村劳动力转移就业、解决困难人员就业问题为重点,组织开展“就业援助月”、“春风行动”等公共就业服务专项活动,集中为劳动者和用人单位提供有针对性的公共就业服务,落实就业政策,促进充分就业,维护就业局势稳定,举办招聘会六场。
(二) 部门机构设置及人员情况
汾阳市职业介绍服务中心属于全额事业单位,主管单位为汾阳市人力资源和社会保障局,财务隶属关系为一级预算单位。我单位人员编制11人,在职人员10人,临时工工作人员3名,公益性岗位工作人员20名。
二、部门当年主要工作任务及完成情况
1、农村劳动力转移就业
农村劳动力转移就业3625人,其中建档立卡贫困劳动力转移就业60人,分别完成年目标任务的108%和100%。
2、开展春风行动送岗位下乡活动
组织开展送岗位下乡活动7场,提供招聘信息75条,岗位2156个。
3、就业援助
为558名实现灵活就业的就业困难人员申报发放社会保险补贴141.78万元。
4、圆满完成局里安排的扶贫、护林防火、信访等工作。
三、部门决算单位主体构成
本单位2019年决算仅包括本级决算(无下属部门)。
四、决算收支总体情况及增减变化情况说明
2018年收入101.44万元,支出101.36万元。
2019年收入100.59万元,支出100.59万元。
2019年收入较上年减少0.85万元,较年初预算100.21万元增加0.38万元。支出较上年减少0.77万元,较年初预算100.21万元增加0.38万元。
(一)收入决算
2019年决算与2018年决算比较
2019年收入决算100.59万元,2018年收入决算101.44万元,比2018年部门决算减少0.85万元。减少原因是:2019年本单位减少一人。
1、一般公共预算财政拨款收入100.59万元,比上年减少0.85万元,减少原因是:2019年本单位减少一人。
2、政府性基金预算拨款收入无。
3、财政专户基金无。
2019年决算与2019年预算比较
2019年收入决算100.59万元,2019年收入预算 100.21万元,决算比预算增加0.38万元,增加原因是:全员工资上调以及部分人员职级职务晋升导致收入增加。
(二) 支出决算
2019年决算与2018年决算比较
2019年支出决算100.59万元,2018年支出决算101.36万元,比2018年部门决算减少0.77万元。减少原因是:2019年度本单位减少一人。
1、基本支出中:2019年人员经费支出94.83万元,2018年人员经费支出95.91万元,比上年减少1.08万元,减少原因是:2019年度本单位减少一人。
2、2019年日常公用经费支出5.76万元,2018年日常公用经费支出5.45万元,比上年增加0.31万元,增加原因是:本年度办公室搬迁,购置新的办公设备导致2019年日常公用经费的增加。
2019年决算与2019年预算比较
2019年支出决算100.59万元,2015年支出预算100.21万元,决算比预算增加0.38万元,增加原因是:全员工资上调以及部分人员职级职务晋升导致支出决算的增加。
(三)年末结转和结余决算情况
2019年年末结转和结余0.08万元,2018年年末结转和结余0.08万元,2019年与2018年年末结转结余持平。
(四)本单位2019年变化较大的科目
本单位2019年无变化较大的科目。
五、机关运行经费情况
本单位2019年无机关运行经费。
六、2019年政府采购决算情况
本单位2019年无政府采购
七、国有资产占用情况.
截至2019年12月31日,资产合计0.09万元,较上年增长-97.58%。净资产0.09万元,较上年增长-97.58%。
1、固定资产情况
经盘点统计,本单位固定资产净值为0.00万元。其中:土地、房屋及构筑物 0 万元,占固定资产的0.00 %(其中,房屋 0 万元,占固定资产的0.00 %);通用设备 0 万元,占0.00 %(其中,车辆 0 万元,占0.00 %,单价50万(含)以上(不含车辆)设备 0 万元,占 0.00%);专用设备 0 万元,占 0.00%(单价100万(含)以上设备 0 万元,占 0.00%);文物和陈列品 0 万元,占0.00 %;图书档案 0 万元,占0.00 %;家具、用具、装具及动植物 0 万元,占0.00 %。
2.无形资产情况
本单位无无形资产。
3.在建工程情况
本单位无在建工程。
八、重点项目预算绩效工作开展情况
本年度我单位无重点项目,故未进行项目绩效评价。
九、一般公共预算“三公”经费
2019年决算与2018年决算比较
2019年“三公经费”支出0万元,总量与上年持平。
2019年决算与2019年预算比较
2019年“三公”经费支出决算0万元,“三公”经费支出预算0万元,决算与预算持平。
公务接待费用无。
因公出国(境)费用无。
十、其他需要说明的事项(名词解释)
(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
(二)“三公”经费:纳入财政預决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费指单位科目的其他项目支出。公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。
(三)机关运行经费:为保障行政单位(包括实行公务
员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金和支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的资金。
汾阳市职业介绍服务中心
2020年12月28日
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