汾阳市卫生健康和体育局 2022年度单位预算
目 录
第一部分 概况
一、本部门(单位)职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年度部门(单位)预算报表
一、汾阳市卫生健康和体育局2022年预算收支总表
二、汾阳市卫生健康和体育局2022年预算收入总表
三、汾阳市卫生健康和体育局2022年预算支出总表
四、汾阳市卫生健康和体育局2022年财政拨款收支总表
五、汾阳市卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出预算表
六、汾阳市卫生健康和体育局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、汾阳市卫生健康和体育局2022年政府性基金预算收入表预算表
八、汾阳市卫生健康和体育局2022年政府性基金预算支出预算表
九、汾阳市卫生健康和体育局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、汾阳市卫生健康和体育局2022年“三公”经费支出预算表
十一、汾阳市卫生健康和体育局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明
一、2022年度部门预算数据表动情况及原因
二、“三公”经费增减变动原因说明
三、机关运行经费增减变动原因说明
四、政府采购情况
五、绩效管理情况
六、国有资产占有使用情况
七、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
(二)2022-2024三年规划收支情况
(三)其他
第四部分 名词解释
第一部分 概 况
一、本部门(单位)职责
汾阳市卫生健康和体育局的部门工作任务是以改革创新为动力,以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点,以増强人民群众健康获得感为目标,把以治病为中心转变为以人民健康为中心,为人民群众提供全方位全周期健康服务。 一是更加注重预防为主和健康促进,加强重大疾病预防控制工作,推动落实严重危害人民群众健康的传染病、慢性病、地方病、职业病等疾病的综合防治措施,提高医疗卫生服务质量和水平,推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。二是更加注重工作重心下移、资源下沉,强化基层服务网络功能,推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向贫困地区和生活困难群众倾斜。三是协调推进深化医药卫生体制改革,加大综合医改力度,推进管办分离,创新和转变监管方式,构建协同顺畅、信息共享的监管机制,推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。四是更加注重老年健康事业,积极应对人口老龄化,健全健康服务体系。
二、机构设置情况
从部门预算构成看,本部门预算主要包括局机关预算。
第二部分 2022年度部门(单位)预算报表
一、汾阳市卫生健康和体育局2022年预算收支总表
二、汾阳市卫生健康和体育局2022年预算收入总表
三、汾阳市卫生健康和体育局2022年预算支出总表
四、汾阳市卫生健康和体育局2022年财政拨款收支总表
五、汾阳市卫生健康和体育局2022年一般公共预算支出预算表
六、汾阳市卫生健康和体育局2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
七、汾阳市卫生健康和体育局2022年政府性基金预算收入表预算表
八、汾阳市卫生健康和体育局2022年政府性基金预算支出预算表
九、汾阳市卫生健康和体育局2022年国有资本经营预算收支预算表
十、汾阳市卫生健康和体育局2022年“三公”经费支出预算表
十一、汾阳市卫生健康和体育局2022年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
第三部分 2022年度部门预算情况说明
一、2022年度部门预算预算数据表动情况及原因
(一)收入预算
2022年收入预算1721.83万元,较2021年年初预算增加603.87万元。其中:1、一般公共预算收入1721.83万元,较2021年年初预算增加603.87万元。2、政府性基金0万元,无增减变动。3、财政专户0万元,无增减变动。增减变动原因:
机构改革,合并卫生健康综合行政执法队。
(二)支出预算
2022年支出预算1721.83万元,较2021年年预算增加603.87万元。其中:1、基本支出581.27万元,较2021年年初预算增加22.6万元。2、项目支出1140.56万元,较2021年年初预算增加344.63万元。增减变动原因是:机构改革,合并卫生健康综合行政执法队,增加人员和项目经费。
(三)非税收入征收计划
2022年收费征收计划0万元,罚没收入10万元,较2021年实际完成数增加10万元,增加原因是:机构改革,合并卫生健康综合行政执法队,执法队存在罚没收入。
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算12.5万元。比2021年增加7.14万元。原因是机构改革,合并卫生健康综合行政执法队合并,公务用车增加。
1、公务用车运行维护费12.5万元,比上年增加7.14万元,原因是机构改革,合并卫生健康综合行政执法队,公务用车增加3辆。
2、公务用车购置费0万元,比上年增加0万元.
3、公务接待费0万元,比上年减少0.08万元,原因是我单位坚持厉行节约,严控“三公”经费,减少行政运行成本。
4、因公出国(境)费用0万元,较上年无增减变动。
三、机关运行经费增减变动原因说明
机关运行经费指一般公共预算安排的基本支出的日常公用经费支出。2022年的机关运行经费一般公共预算财政拨款61.15万元,比2021年预算增加55.45万元,增加主要是执法队行政运行经费,原因机构改革,增加执法队行政运行经费。
四、政府采购情况
2022年汾阳市卫生健康和体育局各单位政府采购预算总额4.6万元,其中,政府采购货物预算4.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2022年汾阳市卫生健康和体育局实行绩效目标管理的项目34个,涉及一般公共预算财政拨款1721.83万元,实行绩效管理的项目都已设定绩效目标,并填写《项目绩效目标申报表》随同预算上报,待项目完成后再进行项目支出绩效评价。
2、绩效目标情况
根据预算批复文件精神,汾阳市卫生健康和体育局2022年涉及预算绩效的项目有:
2022年我单位预算分为人员经费、运转类、其他运转类、特定项目类。
1.人员经费。
预算人数50人,人员经费为5201214.25元,其中:卫生健康和体育局20人,人员经费2631757.45元;综合行政执法队30人,人员经费2569456.8元。
2.运转类。
运转类共543776.68元,其中:人头经费80000元(按50人* 1600元/人,共80000元),培训费8580.12元,其他交通费用152700元,公务用车125000元(25000辆/元*5辆),福利费49551.36元。行政执法队福利费68940.48元,其他商品服务支出59004.72(培训费11754.72元,残保金47250元)
3.其他运转类共135360元,其中:
临时工6人*1880*12个月=135360元。
4.特定项目类31项,共计11116072元。
百岁老年人保健金5.4万元、特困老年人慰问金10万元、百岁以上老年人慰问金1.2万元、四术费13万元、计划生育家庭和计生专干的意外保险1.89万元、计划生育宣传费2万元、山西省农村计划生育家庭奖励扶助金177.52万元、村级计生服务员补助10.85万元、信息网络运维费5.42万元、执法队单位运行经费10万、城镇退役士兵再就业工资6.4118万元、双随机抽检检测费5万元、集中隔离点租赁费用270.052万、严重精神障碍患者救助经费21.5万元、疫情防控工作经费73.2万元、精协医院肇事肇祸精神障碍患者住院欠费问题160.81万元、发放交通站核酸检测人员误餐5.064万元、集中隔离点租赁费用120万元、汾阳市外来返乡人员登记系统网站建设费用8.8万元、交通场站监测点、集中隔离点工作费用39.292万元、全市儿童青少年近视眼筛查工作经费6.92万元、地方病工作经费2万元、老年乡村医生退养补助102.36万元、全民健康信息平台建设经费26万元、艾滋病工作经费1万元、创建国家级卫生城市工作经费2万元、在岗乡村医生养老保险8.064万元、执法队精神文明奖11.2854万元、体育公共文化设施建设经费2.988万元、家庭医生签约考核软件运维费、服务器租赁费16万元、中医药事业发展经费1万元。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况
我单位公务用车编制5辆,实有9辆,均为一般执法用车。原值为63.69万元 ,累计折旧61.61万元,净值2.08万元。
2、房屋情况
我单位办公用房4415.45平房米,原值为209.13万元, 累计折旧为125.31万元, 净值为83.82万元。
3、其他国有资产占有使用情况
我单位通用设备原值为291.09万元, 累计折旧为243.72万元, 净值为47.37万元;专用设备原值为111.90万元,累计折旧为86.97万元,净值为24.93万元;家具、用具、装具及动植物原值为44.18万元,累计折旧为19.60万元 净值为24.578万元。
七、其他说明
(一)政府购买服务指导性目录
本单位2022年无政府购买服务预算。
(二)2022-2024三年规划收支情况
2022年规划收入1721.84万元,规划支出1721.84万元。
2023年规划收入1900.52万元,规划支出1900.52万元。
2024年规划收入2100.61万元,规划支出2100.61万元。
第四部分 名词解释
一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、“三公”经费:指省直部门用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
五、政府购买服务:根据我国现行政策规定,政府购买服务,是指充分发挥市场机制作用,将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。
六、一般公共预算:是指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
汾阳市卫生健康和体育局
2022年 5月31日
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